哪有學(xué)會計培訓(xùn)班
發(fā)布時間:2021-11-22 15:37:53哪有學(xué)會計培訓(xùn)班,推薦正保會計網(wǎng)校的會計網(wǎng)課。
公司購買香煙酒水贈送客戶如何入賬
公司購買的準(zhǔn)備送給別人的茶葉、煙酒之類的,會計按照業(yè)務(wù)費(fèi)進(jìn)行入賬。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是管理費(fèi)用或營業(yè)費(fèi)用下的二級科目,是為了業(yè)務(wù)招待單位或上級部門關(guān)聯(lián)部門單位,包括餐飲 娛樂 住宿 禮品等。
《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)[2000]84號)規(guī)定:納稅人發(fā)生的與經(jīng)營活動有關(guān)的合理的差旅費(fèi)、會議費(fèi)、董事會費(fèi)作為"其他扣除項目",而并未作為"招待費(fèi)"處理。據(jù)此業(yè)務(wù)招待費(fèi)通常被界定為與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動"直接相關(guān)"的費(fèi)用支出,主要有:餐飲、住宿費(fèi)(員工外出開會、出差,發(fā)生的住宿費(fèi)為"差旅費(fèi)")、香煙、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動、安排客戶旅游產(chǎn)生的費(fèi)用等支出。但上述支出并非一概而論,如:一般來講,外購禮品用于贈送的,應(yīng)作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),但如果禮品是納稅人自行生產(chǎn)或經(jīng)過委托加工,對企業(yè)的形象、產(chǎn)品有標(biāo)記及宣傳作用的,也可作為業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。同時要嚴(yán)格區(qū)分給客戶的回扣、賄賂等非法支出,對此不能作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)而應(yīng)直接作納稅調(diào)整。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的節(jié)稅技巧
把年業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出控制在企業(yè)年收入的0.83%以內(nèi)。
《企業(yè)所得稅法實施條例》第四十三條規(guī)定:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。
如何達(dá)到既能充分使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的限額,又可以最大可能地減少納稅調(diào)整事項呢?
設(shè)某企業(yè)當(dāng)期銷售(營業(yè))收入為X,當(dāng)期列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)為Y,那么按照規(guī)定當(dāng)期允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額為60%Y,同時要滿足≤5‰X的條件,由此推算,在60%Y=5‰X這個點(diǎn)上,可以同時滿足企業(yè)既能夠充分使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的限額又可以最大可能地減少納稅調(diào)整事項的要求。可以得出Y=8.3‰X。
可見,當(dāng)把年交際應(yīng)酬支出控制在企業(yè)年收入的0.83%以內(nèi)時,企業(yè)可以不必每年進(jìn)行交際應(yīng)酬費(fèi)的大幅度納稅調(diào)增。
因此,企業(yè)可以在年初制定一個計劃,并在每月結(jié)束時,對當(dāng)月以及以前月度的交際應(yīng)酬費(fèi)與營業(yè)收入作對比,如果其比例超過0.83%,就要及時作出調(diào)整了。
看過了公司購買香煙酒水贈送客戶如何入賬后,相信大家日后再遇到類似的情況,也應(yīng)該懂得做賬了。業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳的時候記得要調(diào)整所得稅,保證公司的企業(yè)所得稅繳納合理規(guī)范。
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