比較好實操會計培訓

發布時間:2021-12-21 12:17:17
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待認證的進項稅額需要結轉嗎

答:待認證的進項稅額需要結轉的

應交稅金科目下增設待抵扣進項稅額明細科目,該明細科目用于核算取得尚未掃描認證專用發票抵扣聯、海關進口增值稅專用繳款書、廢舊物資普通發票以及貨物運輸發票,當月不申報抵扣的迸項稅額.當取得上述抵扣憑證時,借記應交稅金待抵扣進項稅額明細科目,貸記相關科目;實際通過認證,并申報抵扣進項稅額時,借記應交稅金應交增值稅(進項稅額)專欄,貸記應交稅金待抵扣進項稅額科目。

進項稅與待認證進項稅月末怎么結轉?

增值稅待認證進項稅認證后怎么做會計分錄?

待認證進項稅認證后會計分錄如下:

1、取得進項票當月認證

借:相關科目 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)

2、待認證進項稅額轉入抵扣時

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)

舉例:比如說,進項稅-待認證進項稅100,月末認證了50,銷項稅40,應交稅金10,該怎么做分錄?

答:當月沒有認證的進項稅計入其他應收款

入賬時:

借:原材料等

其他應收款-進項稅備抵

貸:應付賬款等

下月認證時:

借:應交稅金-應交增值稅(進項稅)

貸:其他應收款-進項稅備抵

就你公司來說,進項大于銷項,月末轉入應交稅金-未交增值稅

月末:

借:應交稅金-轉出未交增值稅 -10 紅字

貸:應交稅金-未交增值稅 -10 紅字

月末"應交稅金-未交增值稅"為紅字,就不用交增值稅了,這10元留大下月繼續沖銷項稅。

待抵扣進項稅額怎么作分錄?

取得增值稅抵扣憑證時:

借: 應交稅金-待抵扣進項稅額

貸:銀行存款

抵扣時:

借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)

貸:應交稅金--待抵扣進項稅額

待認證的進項稅額需要結轉嗎?進項稅與待認證進項稅月末怎么結轉相信大家都已經了解了,希望大家能仔細閱讀全文,掌握這個知識點并融匯貫通,以后在工作中就能靈活運用輕松應對了.學習更多會計財務知識,敬請持續關注!

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