會計培訓什么好

發布時間:2021-12-09 13:07:57
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會計培訓什么好,正保會計網校老師講的好,課程和老師都很不錯。

收到的發票怎么抵扣

1、結轉進項稅額:

借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

2、結轉銷項稅額:

借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):

借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費—未交增值稅

4、實際交納時

借:應交稅費—未交增值稅

貸:銀行存款

結轉進項稅額類的科目相關發生額:

借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額、已交稅金、減免稅款、出口抵減內銷產品應納稅款)

結轉銷項稅額類的科目相關發生額:

借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉出、轉出多交增值稅)

貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

本月認證進項稅額怎么寫會計分錄

待認證進項稅認證后會計分錄如下:

1、取得進項票當月認證借:相關科目 應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。

2、待認證進項稅額轉入抵扣時借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。

上月購買,本月抵扣進項稅認證抵扣會計分錄

如果你上個月沒有做賬務處理;那么在本月認證抵扣時做賬務處理

借:原材料

應交稅費-應交增值稅(進項稅金)

貸:應付賬款

這樣處理不正確,你上月已做賬務處理,說明申報和賬務處理不一致,你在這個月認證申報就可以,不用再做賬務處理。

當月收到進項票不想認證,又想入賬,該怎么處理?

可以暫不認證,可以入賬,不需要暫估,進項稅金可以掛往來類科目。

收到的發票怎么抵扣?一般納稅人收到應稅業務增值稅專票,不管是誰開具的,都是可以進行抵扣.小規模納稅人按照銷售額乘以增值稅征收率,申報繳納增值稅,不管收到的是普票還是專票,均不能用于抵扣。更多會計資訊,請關注本網其他內容。

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