會(huì)計(jì)培訓(xùn)班報(bào)名一般要多少錢(qián)

發(fā)布時(shí)間:2021-12-09 13:03:13
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無(wú)票收入交印花稅嗎?

據(jù)小編所知,無(wú)票收入地稅還用交印花稅的.因?yàn)楝F(xiàn)在地稅改革了,按銷售額征收。

無(wú)票收入是怎么回事?無(wú)票收入就是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的收入.在實(shí)際銷售中,有的銷售金額很小,且是對(duì)自然人銷售的,很多都不開(kāi)發(fā)票.法律許可條件下,在實(shí)際銷售中會(huì)有金額很小且是對(duì)自然人的銷售,開(kāi)發(fā)票沒(méi)有實(shí)際意義.但這部分收入也是經(jīng)營(yíng)者的應(yīng)稅收入,需要依法申報(bào)納稅,這部分收入就是未開(kāi)票收入.無(wú)票收入入賬直接按貨款金額除以1.17記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再乘0.17記入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅.無(wú)票收入入賬前,應(yīng)確認(rèn)清楚,對(duì)方是否在今后會(huì)要發(fā)票,確認(rèn)需要發(fā)票的話可以留到開(kāi)票后再做收入,避免進(jìn)行調(diào)整。

無(wú)票收入怎么報(bào)增值稅

本月如果暫不開(kāi)票,會(huì)計(jì)分錄暫做:

借:銀行存款;

貸:應(yīng)收帳款:xx單位;

待下月就可以按正常開(kāi)票做:(申報(bào)和繳納增值稅)

借:應(yīng)收賬款:xx單位;

貸:應(yīng)交稅費(fèi):應(yīng)交增值稅;

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

稅務(wù)認(rèn)定的無(wú)票收入指的是什么

無(wú)票收入指企業(yè)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為未開(kāi)具發(fā)票的不含增值稅收入。

1、無(wú)票收入要確認(rèn)當(dāng)期收入進(jìn)行賬務(wù)處理及繳納稅款.無(wú)票收入入賬直接按貨款金額除以1.17記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再乘0.17記入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。

2、無(wú)票收入的報(bào)稅在稅控系統(tǒng)中有專門(mén)的錄入窗口,這樣是正規(guī)做法。

3、無(wú)票收入入賬前,應(yīng)確認(rèn)清楚,對(duì)方是否在今后會(huì)要發(fā)票,確認(rèn)需要發(fā)票的話可以留到開(kāi)票后再做收入,避免進(jìn)行調(diào)整.當(dāng)然,確實(shí)有已經(jīng)入賬的不需開(kāi)票收入后來(lái)需要開(kāi)票時(shí),可以先沖銷入賬時(shí)的記賬憑證,再開(kāi)票重做收入,成本不用處理.但是,稅控系統(tǒng)內(nèi)要做適當(dāng)調(diào)整,沖減無(wú)票收入,增加開(kāi)票收入。

新規(guī)!3月1號(hào)以后無(wú)票收入增值稅這樣申報(bào)

按照稅總發(fā)〔2017〕124號(hào)文件要求,當(dāng)期開(kāi)具發(fā)票(不包含不征稅發(fā)票)的金額、稅額合計(jì)數(shù)應(yīng)小于或者等于當(dāng)期申報(bào)的銷售額、稅額合計(jì)數(shù).根據(jù)這一規(guī)則,"未開(kāi)票收入"相應(yīng)欄次均不應(yīng)小于零,否則就會(huì)造成申報(bào)銷售額、稅額合計(jì)數(shù)小于開(kāi)票金額、稅額合計(jì)數(shù),產(chǎn)生申報(bào)異常.因此,在3月1日后,納稅人申報(bào)增值稅未開(kāi)票收入時(shí)需要注意以下事項(xiàng):

1.發(fā)生未開(kāi)票納稅義務(wù)期間,申報(bào)增值稅仍然在"未開(kāi)票收入"欄填列正數(shù)銷售額即可,但需要保留有關(guān)的證據(jù),如合同、收款記錄等,以備日后查證。

2.如果對(duì)未開(kāi)票收入在日后開(kāi)具發(fā)票,則對(duì)開(kāi)具發(fā)票期間,申報(bào)增值稅不能在"未開(kāi)票收入"填列負(fù)數(shù),而應(yīng)計(jì)算在開(kāi)票銷售額中減去已經(jīng)申報(bào)的未開(kāi)票收入,將差值填列到"開(kāi)票收入"的相應(yīng)欄次。

3.對(duì)于因第2項(xiàng)操作而產(chǎn)生的比對(duì)異常,因?yàn)椴荒茉诰W(wǎng)上申報(bào),需要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求接受審核,并提交相應(yīng)的證據(jù),證明該項(xiàng)差額與以前期間申報(bào)的未開(kāi)票收入金額的一致性。

感謝大家的收看,今天由于時(shí)間關(guān)系只能給大家介紹這么多,關(guān)于無(wú)票收入交印花稅嗎?這一問(wèn)題,大家是不是知道答案了?大家有時(shí)間可以多來(lái)這里學(xué)習(xí)其他方面的財(cái)稅知識(shí),小編希望來(lái)這里的為一位朋友都能收獲滿滿。

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