徐州會計做賬培訓班

發布時間:2022-03-17 17:52:28
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徐州會計做賬培訓班,正保的老師講的很容易理解。接下來一起看看會計知識。

發票開錯抬頭了,在寫會計分錄做賬時怎么辦?

發票開錯抬頭了如何處理,在寫會計分錄做賬時怎么辦?在會計上,有一套特有的處理流程:

【問】我公司5月用手工開了100萬元的發票,到9月對方才告訴我公司,此發票的抬頭開錯了,要求我公司重新用稅控機開具發票。6月我公司使用了稅控機,但是稅控系統中沒辦法將5月的發票紅沖。經過與稅務局協調,我公司用手工發票紅沖了5月開具的發票,然后再重新開具新發票。但是我公司已在5月繳納了此發票的稅款,而新開具的100萬元的發票也進行了繳稅。稅務局給了一張代扣代收的憑證,告訴我公司可抵扣以后的營業稅,請問做賬時要怎樣處理?那張代扣代收憑證要怎樣抵扣以后營業稅?

【答】根據問題所述情況,將幾筆涉稅分錄列示如下:

1.原錯誤發票,計提稅金(假設稅率為5%):

借:營業稅金及附加 50000

貸:應交稅費--應交營業稅 50000

2.次月上繳時:

借:應交稅費--應交營業稅50000

貸:銀行存款 50000

3.新開發票上繳營業稅(營業額沒變,不計提):

借:應交稅費--應交營業稅 50000

貸:銀行存款 50000

根據上述分錄可以看出,營業稅有借方余額50000.假如企業以后開具了500萬元的發票,接下來會計處理為:

借:營業稅金及附加 250000

貸:應交稅費--應交營業稅250000

而上繳時按差額20(25-5)萬元繳納稅款即可。

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