報個會計實操培訓班有用嗎

發布時間:2021-12-10 16:29:45
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確認了收入要退費會計分錄怎么做

一般要看是在匯算清繳前還是后,

如果是匯算清繳之前,分錄為:

借:以前年度損益調整

貸:銀行存款等

同時:

借:應交稅費-應交所得稅

貸:以前年度損益調整

借:盈余公積、利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調整

如果是匯算清繳之后,

借:遞延所得稅資產

貸:以前年度損益調整

借:以前年度損益調整

貸:銀行存款

差額:

借:盈余公積、利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調整

確認收入后交的退款稅金如何做呢?

答:已經確認收入并繳納稅款有退貨的,憑開出的紅字發票記賬

借:銀行存款(負數)

貸:營業收入(負數) 應交稅費-增值稅-銷項稅額 (負數)

這里的應交稅費負數可以抵減當月開出的發票中包含的銷項稅額,雖然已經繳納了稅款再退回當月用紅字又沖減了,所以只是時間問題,企業并沒有多繳納稅款。

國稅開了票可以退票嗎

如果是增值稅,當月開出去的發票可以在系統里面作廢,但必須是真實的。次月退回的話,就需要辦理紅字沖紅手續,很麻煩的,這個得到稅務局辦理,退回的原因。

你所開的發票已過了增值稅專用發票6個月的有效期,分二種情況分別處理:

一,你單位所開的發票對方已經認證并抵扣的,可由你單位出具同意退貨證明,由購貨方向國稅局申請紅字發票,你單位憑收到的購貨方稅務機關出具的紅字發票通知單開具紅字發票

二,你單位所開的發票如果對方未認證抵扣的,那購貨方只能按普通發票的方式入賬,進項稅金不得認證抵扣,也不能開具紅字發票了。

確認了收入要退費會計分錄怎么做?一般要看是在匯算清繳前還是后,如果是匯算清繳之前調整企業的期初留存收益;如果是匯算清繳之后,調整遞延所得稅資產和留存收益。已經確認收入并繳納稅款有退貨的,憑開出的紅字發票記賬。

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