哪個財務培訓班好

發布時間:2021-11-27 12:00:36
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已經認證過的發票未抵扣怎么沖紅

增值稅專用發票認證的當月必須抵扣、申報

否則,沒有正當理由不予抵扣

只有試試看

看在系統中是否能發起《紅字發票信息表》

如果可以的話,銷售方接到《信息表》就可以開具紅字發票

紅沖發票,就是沖減原銷項,然后開具正確的發票重新入賬,跨月的就需要開紅字發票了。紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了。

增值稅專用發票已勾選認證但未抵扣還能開具紅字發票嗎

完成認證后開具紅字發票,可以分兩種情況進行處理:

1、如果申請開具紅字發票時企業已經申報抵扣了進項稅額,企業應直接進行進項稅額轉出。因為經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的,購買方必須將已申報抵扣的進項稅額暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出。

2、如果申請開具紅字發票時企業未申報抵扣進項稅額,企業應先申報抵扣進項稅額并同時轉出。比如購買方在開票當月完成認證且申請開具紅字發票,或購買方為外貿企業(其進項稅額計入待抵扣進項稅額),納稅人未申報抵扣該進項稅額,申報時可將該進項稅額列入當期進項稅額,同時暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出。

以上就是小編針對已經認證過的發票未抵扣怎么沖紅做出的總結,希望對大家有所幫助。還有一定需要提醒大家根據國稅總局重新修訂關于《增值稅一般納稅人納稅申報辦法》規定:納稅人開具發票和取得抵扣憑證的情況不僅在申報表中反映,而且數據要與抄報稅、抵扣信息采集等金稅信息完全一致。

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